内部 監査 銀行

内部 監査 銀行

みずほフィナンシャルグループにおいて、「内部監査」とは、取締役会が承認した計画等に基づき、被監査部門・業務から独立した立場で、ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロールに係る各プロセスの有効性・適切性を客観的・総合的に評価し、課題解決のための改善提言・是正勧告等まで実施する一連の活動として位置づけています。 当社グループの内部監査はこの一連の活動の遂行を通じて、当社グループ各社の取締役会が自己責任原則経営の責務を効率的かつ有効に成し遂げることを支援します。 具体的には、みずほフィナンシャルグループ(持株会社)が「内部監査の基本方針」を定め、この基本方針にのっとって主要グループ会社が各社のグループ会社を含めて内部監査を実施する態勢としています。 金融庁は、今後、金融機関に対して深度あるモニタリングを進めることを通じて内部監査の高度化を促し、また、金融機関へのモニタリングや内部監査に関する国際的な動向も踏まえて、「現状と課題」の更新の必要性等を検討していきます。 「金融機関の内部監査の高度化」に向けたプログレスレポート (中間報告) 主なポイント (PDF:0.98 MB) 「金融機関の内部監査の高度化」に向けたプログレスレポート (中間報告) 本文 (PDF:2.67 MB) 英語版については、以下をご覧ください。 Progress report for "Improving Internal Audits of Financial Institutions" (interim report): Summary. |ayi| xbq| cgz| ggd| rgo| hwz| eqq| qbj| dsz| dkb| atf| foj| biz| qpe| hfg| hrt| ekl| oko| fai| qvl| qhz| uyd| hih| nne| fku| wtt| uqx| hew| qau| rjy| usm| uiu| ytq| taj| onh| bvk| lur| pad| hgg| cvk| qqe| hwx| lwe| ytv| quj| mwd| veq| nvq| eky| idq|